Уважаемый пользователь!

Сервис «Вопрос – ответ» предназначен для подачи вопроса в режиме онлайн. Для этого Вам необходимо заполнить форму и определить категорию вопроса. Если Вы не знаете, к какой категории отнести вопрос, определите его в категории «Разное».

Ask question
  • Question No.8010: / Author: Кенжина Ю.Е. / Question creation date: 26.04.2019
    Добрый день. ТОО на общеустановленном режиме. Состоит на учете по НДС. ТОО решило продать грузовой автомобиль, который ранее был приобретен у физического лица без НДС, по остаточной стоимости. Продаем юридическому лицу. Облагается ли продажная остаточная стоимость НДС?
    Answer:

    здравствуйте у нас технические неполадки , ваш вопрос актуален?

  • Question No.7846: / Author: Перчеклий Ирина Викторовна / Question creation date: 09.04.2019
    Добрый день! Мы экспортеры в Казахстан из РФ. Наш покупатель в Казахстане подает Заявление 328 в электронном виде. В какие сроки после подачи Заявления 328, наш покупатель получает Уведомление об уплате косвенных налогов? Поскольку с момента подачи заявления 328 прошло 1,5 месяца а наш покупатель в Казахстане говорит что государственные органы Казахстана Уведомление об уплате косвенных налогов ему еще не прислали. Большое спасибо за ваш ответ.
    Answer:

    Добрый день, для детального рассмотрения данного вопроса необходим ваш ИИН

    Либо позвоните в отдел таможенного союза 30-35-66

    Благодарим за обращение

  • Question No.7845: / Author: Перчеклий Ирина Викторовна / Question creation date: 09.04.2019
    Добрый день! Мы экспортеры в Казахстан из РФ. В какие сроки после подачи Заявления 328, наш покупатель получает Уведомление об уплате косвенных налогов? Поскольку с момента подачи заявления 328 прошло 1,5 месяца а наш покупатель в Казахстане говорит что государственные органы Казахстана Уведомление об уплате косвенных налогов ему еще не прислали. Большое спасибо за ваш ответ.
    Answer:

    Добрый день, для детального рассмотрения данного вопроса необходим ваш ИИН

    Либо позвоните в отдел таможенного союза 30-35-66

    Благодарим за обращение

  • Question No.6080: / Author: Кихметова А.О. / Question creation date: 16.11.2018
    Уважаемый Алихан Асханович! Прошу Вас дать разъяснение по следующему вопросу. ТОО (А) согласно договора «Приема вышедших из эксплуатации транспортных средств для последующей утилизации передает на утилизацию легковой автомобиль» передает вышедшее из эксплуатации легковой автомобиль ТОО (Б) для последующей утилизации. Сторона (Б) обязуется оплатить стороне (А) компенсацию предусмотренным договором. ТОО (А) является плательщиком НДС. Является ли у стороны (А) данный случай реализацией, если да, то облагается ли НДС? Спасибо.
    Answer:

    Здравствуйте

    Да, является реализацией в соответствии с подпунктом 1) пункта 1. статьи 372 НК

     

    Благодарим за обращение

     

  • Question No.5909: / Author: Канат Айгерим / Question creation date: 30.10.2018
    Добрый день! Нами был приобретен товар с РФ на сумму 100 000 рублей в том числе НДС 18% -18 000 руб. Всего 118 000 рублей. Пересчитав сумму 118 000 рубля в тенге , нами было подано заявление 328. Где на сумму 118 000 руб был начислен НДС 12% в тенге и оплачен в бюджет. Вопрос: Не является ли данный НДС двойным налогооблажением?Верно ли выставлен счет со стороны РФ с 18% ставкой?Не должна ли была Российская компания выставить счет фактуру с нулевой ставкой? Будет ли произведен возврат НДС 18% или разница ?
    Answer:

    Согласно пункта 3  приложения 18 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, при экспорте товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена налогоплательщиком государства-члена, с территории которого вывезены товары, применяются нулевая ставка НДС.

          При экспорте товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты (зачеты) в порядке, аналогичном предусмотренным законодательством государства-члена, применяемом в отношении товаров, экспортированных с территории этого государства-члена за пределы Союза.

                В связи с этим, российская компания при экспорте должен был применить нулевую ставку НДС.

                По другим вопросам, Вы можете обратиться в компетентный уполномоченный орган Российской Федерации.

    Спасибо за обращение

     

  • Question No.5860: / Author: Аженова / Question creation date: 25.10.2018
    Добрый день. Я являюсь ИП и предоставляю свое транспортное средство ТОО которое является плательщиком НДС, должна ли я стать плательщиком НДС в данном случае, чтобы пвыставлять ЭСФ?
    Answer:

    Добрый день, не обязательно, если у вас возникли дополнительные вопросы просим обратиться в отдел НДС 31-84-41, 30-34-87

    Благодарим за обращение!

  • Question No.5807: / Author: Кихметова А.О. / Question creation date: 18.10.2018
    Добрый день.ТОО является плательщиком НДС.При реализации легкового автомобиля физическому лицу, освобождается ли оборт по реализации от НДС. Спасибо.
    Answer:

    Добрый день, согласно статьи 394 НК РК не освобождается

  • Question No.4931: / Author: Аменова Жайнар Гинаткызы / Question creation date: 18.07.2018
    Здравствуйте. У меня вопрос по новой 300 форме. В какую строчку написать превышение сложившееся по декларации нарастающим итогом на начало налогового периода? Спасибо
    Answer:

    Добрый день! Превышение отражается в графе 300.00.027II

    Согласно Правилам составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)»
    в строке 300.00.027В указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога. Строка состоит из строк

    300.00.027 IВ

    300.00.027IIВ;
     

  • Question No.4637: / Author: Адилов Нурсултан Сатыбалдиевич / Question creation date: 08.06.2018
    Здравствуйте, в случае приобретения в автосалоне Российской Федерации автомобиля и последующей постановки на учет в органах дорожной полиции, помимо уплаты утилизационного сбора, должен ли я буду оплачивать налог на добавленную стоимость в размере 12 процентов, если автосалон продает мне машину с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов ?
    Answer:

    Добрый день, вам необходимо ознакомиться с договором об Евразийском экономическом союзе, приложение 17,18 (необходимо определить принадлежность к критериям)

    Телефон отдела таможенного союза Управление госдоходов по г.Атырау 30-35-66

    Благодарим за обращение!

  • Question No.4477: / Author: Абдрасимов Газиз / Question creation date: 21.05.2018
    здравствуйте возник вопрос при импорте из стран не являющейся странами ТС компания уплатила НДС кбк 105102, после чего, данный товар сразу же был экспортирован в РФ без каких либо изменений, могу ли я подать заявление на возврат НДС в связи с уменьшением на кбк 105101 и возвратить сумму с кбк 105102.
    Answer:

    Здравствуйте, согласно статьи 429 вы можете  подать заявление на возврат НДС в связи с уменьшением.

    Благодарим за обращение